职位要求
职责描述:1. 具备独立实施各种内审项目的能力(编制审计程序,管理审计实施过程,编制审计报告及汇报等);2. 熟悉制造业各项业务流程,有较好的审计敏感性,能够熟练开展各项审计工作;3. 跟进审计项目的改进,包括但不限于:推动改进执行、评估改进方案的合理性、衡量剩余风险等,并做相应汇报;4. 推行全面风险管理,完善公司全面风险管理制度及流程,编制全面风险管理评估报告,组织开展全面风险管理及内控知识培训及宣导;5. 熟悉审计体系及廉洁体系,建设并完善公司审计体系及廉洁文化。任职要求:1. 本科学历,持有CPA/CIA/CCSA资格优先;2 .至少2年内控或内审计相关工作经验;3. 良好的沟通、学习能力,责任心强,注重职业道德;4. 政治面貌党员优先。